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세무회계 담당자가 알아야 할 소득세, 부가가치세, 법인세 실무!
원천징수 및 지급명세서 작성을 관련 핵심 실무 포인트를 알려드립니다. 연말정산 담당자를 위한 체크리스트 제공 및 근로자의 연말정산 절세 꿀팁을 알아보고, 소득세법 전반에 대한 이해를 통해 종합소득세, 퇴직소득세 절세 기법 등으로 내용을 구성했습니다.
또한 부가가치세 과세 및 면세의 구분, 일반과세자와 간이과세자를 구분하는 기준을 알려드립니다. 세금계산서 발급 및 수령 시 주의사항을 실제 사례와 함께 알기 쉽게 구성했습니다. 부가가치세 신고 및 납부 절차, 조기환급 신청 등 실무자가 챙겨야 할 확인사항들을 체크리스트로 알려드립니다.
마지막으로 법인세 신고납부를 하기 위한 세무조정을 통하여 작성된 과세표준 확정신고서와 중간예납제도에 따라 작성된 과세표준신고서의 오류 등을 검증하고 전자신고를 할 수 있는 기본능력을 키워 드립니다.
1. 세무, 경리, 회계, 재경 부문의 실무자 및 관리자
2. 기업의 원천징수 및 지급명세서 담당자
3. 연말정산 업무 관련 실무자 및 관리자
4. 부가가치세 신고납부 담당자
5. 세금계산서 발급 및 수령 관련 실무자 및 관리자
6. 재무회계 및 법인세 담당자로서 매출 및 매입 증빙 관련 관리자
7. 기업결산 실무자 및 회계 관리자
1. 소득세의 납세의무자 및 원천징수·연말정산과 종합소득세 신고의 관계를 파악할 수 있다.
2. 연말정산 시 종합소득공제 및 종합소득세액공제 요건을 파악할 수 있다.
3. 부가가치세 과세 매출에 대한 적법한 세금계산서를 발급할 수 있다.
4. 부가가치세 과세표준 확정신고, 예정신고, 조기환급신고 방법을 파악할 수 있다.
5. 세무조정 및 소득처분, 이에 따른 원천징수를 이해할 수 있다.
6. 법인세 및 지방소득세 신고납부절차, 과세표준확정신고, 중간예납신고를 이해할 수 있다.
차시 | 내용 |
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1차시 | 소득세의 개요 |
2차시 | 근로소득 및 퇴직소득 |
3차시 | 사업소득 및 기타소득 |
4차시 | 비과세소득 |
5차시 | 원천징수 및 분리과세 |
6차시 | 연말정산 |
7차시 | 양도소득 |
8차시 | 퇴직소득 |
9차시 | 부가가치세 개요 |
10차시 | 부가가치세 과세 대상 |
11차시 | 영세율 |
12차시 | 면세 |
13차시 | 세금계산서 |
14차시 | 과세표준 및 매출세액 |
15차시 | 매입세액 공제 |
16차시 | 부가가치세 신고 및 납부 절차 |
17차시 | 법인세 개요 |
18차시 | 각사업연도소득에 대한 법인세 |
19차시 | 익금 세무조정 |
20차시 | 손금 세무조정 |
21차시 | 감가상각 및 업무용승용차 |
22차시 | 부당행위계산부인 및 공제·감면 |
23차시 | 손익의 귀속시기 및 자산부채의 평가 |
24차시 | 법인세 신고납부 절차 |
수료기준 | ||||
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총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
80% 이상 | - | 평가비율 100% 반영 | - | |
반영된 평가 합산 60점 이상 |